2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,852
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2,730
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受取手形
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51
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52
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電子記録債権
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1,156
|
676
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売掛金
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3,667
|
1,933
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契約資産
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61
|
4,504
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製品
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418
|
253
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仕掛品
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972
|
1,166
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原材料及び貯蔵品
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910
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1,148
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前払費用
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62
|
106
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|
その他
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192
|
318
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貸倒引当金
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△9
|
△9
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流動資産合計
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10,337
|
12,881
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|
固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,469
|
4,079
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構築物
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58
|
214
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機械及び装置
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871
|
856
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車両運搬具
|
1
|
0
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工具、器具及び備品
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156
|
219
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土地
|
2,572
|
2,626
|
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建設仮勘定
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1,243
|
1,319
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|
|
その他
|
56
|
67
|
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|
有形固定資産合計
|
7,429
|
9,384
|
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|
無形固定資産
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特許権
|
34
|
29
|
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ソフトウエア
|
102
|
35
|
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|
|
その他
|
18
|
33
|
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|
無形固定資産合計
|
155
|
98
|
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|
投資その他の資産
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|
投資有価証券
|
501
|
524
|
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|
関係会社株式
|
2,845
|
2,849
|
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|
関係会社出資金
|
553
|
553
|
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|
繰延税金資産
|
68
|
58
|
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|
|
その他
|
99
|
101
|
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|
投資その他の資産合計
|
4,068
|
4,088
|
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|
固定資産合計
|
11,653
|
13,570
|
|
資産合計
|
21,990
|
26,451
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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|
支払手形
|
1
|
―
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|
電子記録債務
|
2,867
|
3,205
|
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|
買掛金
|
1,185
|
1,256
|
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|
短期借入金
|
―
|
3,200
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
525
|
250
|
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|
未払金
|
393
|
826
|
|
|
未払法人税等
|
411
|
492
|
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|
契約負債
|
51
|
81
|
|
|
製品保証引当金
|
70
|
83
|
|
|
賞与引当金
|
341
|
500
|
|
|
その他
|
232
|
104
|
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|
流動負債合計
|
6,081
|
10,001
|
|
固定負債
|
|
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|
長期借入金
|
817
|
566
|
|
|
退職給付引当金
|
40
|
37
|
|
|
その他
|
54
|
53
|
|
|
固定負債合計
|
911
|
656
|
|
負債合計
|
6,993
|
10,658
|
純資産の部
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
711
|
711
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
611
|
611
|
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|
|
その他資本剰余金
|
3,146
|
3,146
|
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|
資本剰余金合計
|
3,757
|
3,757
|
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|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
25
|
25
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
|
|
特別償却準備金
|
153
|
85
|
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|
圧縮積立金
|
114
|
306
|
|
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|
別途積立金
|
5,950
|
5,950
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
4,322
|
5,988
|
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|
利益剰余金合計
|
10,564
|
12,355
|
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自己株式
|
―
|
△999
|
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株主資本合計
|
15,033
|
15,824
|
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評価・換算差額等
|
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
△36
|
△31
|
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|
評価・換算差額等合計
|
△36
|
△31
|
|
純資産合計
|
14,996
|
15,793
|
負債純資産合計
|
21,990
|
26,451
|