2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,911
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6,179
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電子記録債権
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63
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-
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売掛金
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13,906
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16,197
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商品及び製品
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3,564
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4,014
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仕掛品
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384
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543
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原材料及び貯蔵品
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2,907
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3,868
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未収消費税等
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49
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114
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前払費用
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502
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483
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関係会社短期貸付金
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3,400
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3,440
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|
その他
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459
|
629
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貸倒引当金
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△1,129
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△1,633
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流動資産合計
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27,019
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33,836
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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8,377
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10,477
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構築物
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983
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929
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機械及び装置
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9,965
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13,120
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車両運搬具
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23
|
48
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工具、器具及び備品
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472
|
450
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土地
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5,463
|
5,671
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リース資産
|
840
|
905
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建設仮勘定
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2,383
|
2,907
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有形固定資産合計
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28,509
|
34,511
|
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無形固定資産
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借地権
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14
|
14
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商標権
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457
|
401
|
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ソフトウエア
|
691
|
581
|
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|
|
その他
|
104
|
153
|
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|
無形固定資産合計
|
1,268
|
1,150
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当事業年度 (2025年12月31日)
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
1,029
|
1,309
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関係会社株式
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2,715
|
2,561
|
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|
出資金
|
0
|
0
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|
関係会社出資金
|
1,610
|
3,500
|
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|
長期貸付金
|
215
|
202
|
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破産更生債権等
|
16
|
14
|
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長期前払費用
|
4
|
4
|
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|
繰延税金資産
|
1,547
|
1,626
|
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|
敷金及び保証金
|
1,610
|
1,696
|
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|
前払年金費用
|
304
|
424
|
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|
|
その他
|
103
|
97
|
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|
貸倒引当金
|
△110
|
△109
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|
投資その他の資産合計
|
9,047
|
11,328
|
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|
固定資産合計
|
38,824
|
46,990
|
|
資産合計
|
65,844
|
80,826
|
負債の部
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|
流動負債
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|
買掛金
|
6,183
|
6,473
|
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短期借入金
|
3,660
|
660
|
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|
リース債務
|
180
|
188
|
|
|
未払金
|
2,603
|
3,577
|
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|
返金負債
|
2,264
|
2,569
|
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|
未払費用
|
1,214
|
1,291
|
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|
未払法人税等
|
561
|
615
|
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|
前受金
|
37
|
204
|
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|
賞与引当金
|
380
|
419
|
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|
設備関係電子記録債務
|
2,011
|
2,417
|
|
|
その他
|
322
|
310
|
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|
流動負債合計
|
19,420
|
18,728
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
|
当事業年度 (2025年12月31日)
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|
固定負債
|
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|
長期借入金
|
-
|
15,000
|
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|
リース債務
|
505
|
569
|
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|
退職給付引当金
|
1,903
|
1,830
|
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|
長期預り保証金
|
516
|
480
|
|
|
資産除去債務
|
61
|
56
|
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|
固定負債合計
|
2,987
|
17,937
|
|
負債合計
|
22,407
|
36,665
|
純資産の部
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株主資本
|
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|
資本金
|
18,280
|
18,280
|
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資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
3,859
|
3,859
|
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その他資本剰余金
|
205
|
205
|
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|
資本剰余金合計
|
4,065
|
4,065
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
502
|
579
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
20,389
|
20,870
|
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|
その他利益剰余金合計
|
20,389
|
20,870
|
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|
利益剰余金合計
|
20,892
|
21,450
|
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自己株式
|
△17
|
△17
|
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|
株主資本合計
|
43,220
|
43,778
|
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評価・換算差額等
|
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|
その他有価証券評価差額金
|
217
|
383
|
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|
評価・換算差額等合計
|
217
|
383
|
|
純資産合計
|
43,437
|
44,161
|
負債純資産合計
|
65,844
|
80,826
|