2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年6月30日)
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当事業年度 (2025年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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16,741
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37,180
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受取手形
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38
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38
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有価証券
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3,000
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―
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電子記録債権
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211
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209
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売掛金
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19,354
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20,530
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商品及び製品
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3,289
|
2,872
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仕掛品
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251
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210
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原材料及び貯蔵品
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683
|
604
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前払費用
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343
|
501
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関係会社短期貸付金
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11,910
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13,548
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|
その他
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4,992
|
4,177
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貸倒引当金
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△237
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△141
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流動資産合計
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60,578
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79,732
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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16,084
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15,798
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|
構築物
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502
|
456
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機械及び装置
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2,435
|
2,524
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車両運搬具
|
0
|
0
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工具、器具及び備品
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1,691
|
1,732
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|
土地
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4,931
|
4,932
|
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建設仮勘定
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1,259
|
2,820
|
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|
その他
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―
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2
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有形固定資産合計
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26,905
|
28,267
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|
無形固定資産
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特許権
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484
|
465
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ソフトウエア
|
1,668
|
1,028
|
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|
|
その他
|
72
|
216
|
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|
無形固定資産合計
|
2,226
|
1,710
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
|
15,185
|
19,389
|
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|
関係会社株式
|
12,737
|
6,503
|
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|
関係会社出資金
|
10,465
|
11,902
|
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|
関係会社長期貸付金
|
7,621
|
5,212
|
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|
繰延税金資産
|
578
|
776
|
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|
|
その他
|
2,885
|
2,751
|
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|
貸倒引当金
|
△94
|
△930
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|
投資その他の資産合計
|
49,379
|
45,605
|
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|
固定資産合計
|
78,511
|
75,583
|
|
資産合計
|
139,090
|
155,316
|
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|
(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年6月30日)
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当事業年度 (2025年6月30日)
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負債の部
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|
流動負債
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|
支払手形
|
8
|
0
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|
電子記録債務
|
625
|
424
|
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|
買掛金
|
7,663
|
7,653
|
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|
短期借入金
|
1,000
|
―
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
4,607
|
2,381
|
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|
未払金
|
5,632
|
2,622
|
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|
未払費用
|
435
|
430
|
|
|
未払法人税等
|
1,792
|
3,941
|
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|
前受金
|
383
|
569
|
|
|
預り金
|
15,098
|
18,256
|
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|
賞与引当金
|
1,386
|
1,528
|
|
|
その他
|
36
|
115
|
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|
流動負債合計
|
38,670
|
37,925
|
|
固定負債
|
|
|
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|
長期借入金
|
1,087
|
6,633
|
|
|
退職給付引当金
|
1,475
|
1,564
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
19
|
19
|
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|
資産除去債務
|
―
|
180
|
|
|
その他
|
―
|
152
|
|
|
固定負債合計
|
2,582
|
8,550
|
|
負債合計
|
41,252
|
46,475
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
18,860
|
18,860
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
18,753
|
18,753
|
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|
その他資本剰余金
|
2,907
|
2,907
|
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|
資本剰余金合計
|
21,661
|
21,661
|
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|
利益剰余金
|
|
|
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|
利益準備金
|
39
|
39
|
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|
その他利益剰余金
|
|
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|
圧縮積立金
|
144
|
560
|
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|
別途積立金
|
75
|
75
|
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|
繰越利益剰余金
|
54,382
|
70,095
|
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|
利益剰余金合計
|
54,641
|
70,770
|
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自己株式
|
△7
|
△4,453
|
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株主資本合計
|
95,156
|
106,839
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
2,681
|
2,001
|
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評価・換算差額等合計
|
2,681
|
2,001
|
|
純資産合計
|
97,838
|
108,840
|
負債純資産合計
|
139,090
|
155,316
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