2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,842
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2,560
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受取手形
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53
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40
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電子記録債権
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3,499
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2,845
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売掛金
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4,945
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4,232
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商品及び製品
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557
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847
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仕掛品
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2,169
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2,095
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原材料及び貯蔵品
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1,181
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1,143
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前払費用
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36
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41
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|
その他
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1,113
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781
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貸倒引当金
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-
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△23
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流動資産合計
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16,398
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14,566
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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639
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762
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構築物(純額)
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45
|
46
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機械及び装置(純額)
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3,209
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3,138
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車両運搬具(純額)
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75
|
73
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工具、器具及び備品(純額)
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153
|
161
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土地
|
1,613
|
1,739
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建設仮勘定
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134
|
561
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有形固定資産合計
|
5,870
|
6,482
|
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無形固定資産
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ソフトウエア
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40
|
53
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|
その他
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14
|
24
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|
無形固定資産合計
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55
|
78
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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699
|
1,006
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関係会社株式
|
5,913
|
5,255
|
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|
関係会社出資金
|
2,496
|
2,496
|
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|
出資金
|
0
|
5
|
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関係会社長期貸付金
|
2,801
|
2,541
|
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|
長期前払費用
|
63
|
67
|
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|
前払年金費用
|
185
|
191
|
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|
|
その他
|
256
|
472
|
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|
貸倒引当金
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△70
|
△275
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|
投資その他の資産合計
|
12,345
|
11,760
|
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|
固定資産合計
|
18,271
|
18,321
|
|
資産合計
|
34,670
|
32,887
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
|
|
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|
支払手形
|
209
|
83
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電子記録債務
|
4,479
|
3,257
|
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|
買掛金
|
1,223
|
1,603
|
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|
短期借入金
|
9,838
|
8,633
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,125
|
1,193
|
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|
リース債務
|
17
|
8
|
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|
未払金
|
576
|
410
|
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|
未払費用
|
6
|
10
|
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|
未払法人税等
|
-
|
19
|
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|
預り金
|
33
|
35
|
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|
賞与引当金
|
285
|
297
|
|
|
その他
|
588
|
243
|
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|
流動負債合計
|
18,385
|
15,796
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
社債
|
1,200
|
1,200
|
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|
長期借入金
|
3,638
|
3,354
|
|
|
リース債務
|
8
|
-
|
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|
繰延税金負債
|
107
|
228
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
671
|
702
|
|
|
その他
|
-
|
57
|
|
|
固定負債合計
|
5,626
|
5,543
|
|
負債合計
|
24,011
|
21,340
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
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|
資本金
|
1,858
|
1,858
|
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|
資本剰余金
|
|
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|
資本準備金
|
1,798
|
1,798
|
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|
その他資本剰余金
|
22
|
22
|
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|
資本剰余金合計
|
1,820
|
1,820
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
354
|
354
|
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|
|
その他利益剰余金
|
|
|
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|
別途積立金
|
7,603
|
7,603
|
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|
繰越利益剰余金
|
△741
|
6
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
7,215
|
7,963
|
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|
自己株式
|
△352
|
△352
|
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|
株主資本合計
|
10,542
|
11,290
|
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評価・換算差額等
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|
その他有価証券評価差額金
|
116
|
257
|
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|
評価・換算差額等合計
|
116
|
257
|
|
純資産合計
|
10,659
|
11,547
|
負債純資産合計
|
34,670
|
32,887
|