④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却 累計額(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引 当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,123
|
50
|
0
|
5,173
|
3,572
|
119
|
1,601
|
構築物
|
3,624
|
148
|
20
|
3,753
|
2,786
|
89
|
966
|
機械及び装置
|
15,279
|
461
|
17
|
15,723
|
13,055
|
719
|
2,668
|
車両運搬具
|
133
|
0
|
2
|
131
|
124
|
5
|
7
|
工具、器具及び備品
|
1,472
|
64
|
16
|
1,520
|
1,349
|
57
|
171
|
リース資産
|
11
|
―
|
3
|
8
|
6
|
2
|
1
|
土地
|
512
|
―
|
20
|
492
|
―
|
―
|
492
|
建設仮勘定
|
224
|
548
|
736
|
36
|
―
|
―
|
36
|
有形固定資産計
|
26,382
|
1,274
|
817
|
26,839
|
20,894
|
994
|
5,944
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
135
|
131
|
6
|
3
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
7
|
―
|
―
|
7
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
143
|
131
|
6
|
11
|
長期前払費用
|
8
|
38
|
37
|
9
|
―
|
―
|
9
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.無形固定資産の金額が、資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
本社工場生産設備
|
171
|
静岡工場生産設備
|
355
|
機械及び装置
|
本社工場生産設備
|
91
|
静岡工場生産設備
|
361
|
構築物
|
本社工場生産設備
|
2
|
静岡工場生産設備
|
146
|
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
構築物
|
本社工場生産設備
|
1
|
静岡工場生産設備
|
13
|
土地
|
本社工場生産設備
|
20
|
静岡工場生産設備
|
―
|
機械及び装置
|
本社工場生産設備
|
9
|
静岡工場生産設備
|
8
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【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
4
|
―
|
―
|
―
|
4
|
賞与引当金
|
329
|
334
|
329
|
―
|
334
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。