②【損益計算書】
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(単位:千円)
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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売上高
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製品売上高
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8,105,309
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8,907,140
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商品売上高
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3,813,572
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3,968,518
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売上高合計
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11,918,882
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12,875,659
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売上原価
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製品期首棚卸高
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1,109,938
|
1,071,719
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当期製品製造原価
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5,597,318
|
6,003,403
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合計
|
6,707,256
|
7,075,122
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製品他勘定振替高
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26,644
|
16,024
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製品期末棚卸高
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1,071,719
|
1,030,579
|
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製品売上原価
|
5,608,892
|
6,028,518
|
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商品期首棚卸高
|
1,028,350
|
1,176,992
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当期商品仕入高
|
2,763,736
|
2,549,144
|
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合計
|
3,792,087
|
3,726,137
|
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商品他勘定振替高
|
7,412
|
8,578
|
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商品期末棚卸高
|
1,176,992
|
955,606
|
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商品売上原価
|
2,607,682
|
2,761,952
|
|
売上原価合計
|
8,216,575
|
8,790,470
|
売上総利益
|
3,702,307
|
4,085,188
|
販売費及び一般管理費
|
3,097,175
|
3,120,127
|
営業利益
|
605,131
|
965,060
|
営業外収益
|
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受取利息
|
107
|
80
|
|
受取配当金
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18,521
|
29,515
|
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仕入割引
|
3,352
|
3,331
|
|
受取ロイヤリティー
|
44,094
|
37,369
|
|
その他
|
22,876
|
21,373
|
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営業外収益合計
|
88,952
|
91,670
|
営業外費用
|
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支払利息
|
19,510
|
18,806
|
|
手形売却損
|
6,809
|
3,925
|
|
為替差損
|
13,749
|
7,225
|
|
その他
|
434
|
1,400
|
|
営業外費用合計
|
40,502
|
31,358
|
経常利益
|
653,581
|
1,025,372
|
特別利益
|
|
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固定資産売却益
|
799
|
-
|
|
投資有価証券売却益
|
-
|
5,558
|
|
補助金収入
|
168,500
|
-
|
|
特別利益合計
|
169,299
|
5,558
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
18,304
|
8,168
|
|
特別損失合計
|
18,304
|
8,168
|
税引前当期純利益
|
804,576
|
1,022,762
|
法人税、住民税及び事業税
|
144,862
|
203,879
|
法人税等調整額
|
70,603
|
70,643
|
法人税等合計
|
215,465
|
274,522
|
当期純利益
|
589,110
|
748,239
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【製造原価明細書】
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前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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区分
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注記 番号
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
金額(千円)
|
構成比 (%)
|
Ⅰ 材料費
|
|
2,476,275
|
44.1
|
2,677,799
|
44.8
|
Ⅱ 労務費
|
|
1,253,123
|
22.3
|
1,253,913
|
21.0
|
Ⅲ 経費
|
|
1,884,105
|
33.6
|
2,046,802
|
34.2
|
うち(減価償却費)
|
|
(546,180)
|
|
(612,272)
|
|
(外注加工費)
|
|
(695,456)
|
|
(696,738)
|
|
当期総製造費用
|
|
5,613,504
|
100.0
|
5,978,516
|
100.0
|
期首仕掛品棚卸高
|
|
610,560
|
|
614,669
|
|
合計
|
|
6,224,065
|
|
6,593,185
|
|
期末仕掛品棚卸高
|
|
614,669
|
|
579,919
|
|
他勘定振替高
|
※
|
12,077
|
|
9,862
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当期製品製造原価
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5,597,318
|
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6,003,403
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原価計算の方法は、実際総合原価計算を採用しております。
(注)※ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
項目
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前事業年度(千円)
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当事業年度(千円)
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研究開発費
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12,077
|
9,862
|
計
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12,077
|
9,862
|