②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

売上高

※2 235,519

※2 253,658

売上原価

※2 188,973

※2 203,132

売上総利益

46,546

50,525

販売費及び一般管理費

※1,※2 23,367

※1,※2 25,228

営業利益

23,178

25,296

営業外収益

 

 

 

受取利息及び受取配当金

2,223

2,442

 

有価証券利息

21

21

 

投資事業組合運用益

467

25

 

解約違約金収入

303

38

 

その他

159

25

 

営業外収益合計

※2 3,176

※2 2,553

営業外費用

 

 

 

支払利息

58

77

 

固定資産除却損

26

137

 

為替差損

18

62

 

投資有価証券評価損

-

290

 

事業撤退損失引当金繰入額

239

115

 

減損損失

58

-

 

その他

8

1

 

営業外費用合計

※2 409

※2 685

経常利益

25,945

27,165

特別利益

 

 

 

投資有価証券売却益

-

3,397

 

特別利益合計

-

3,397

特別損失

 

 

 

減損損失

-

1,151

 

和解金

702

-

 

特別損失合計

702

1,151

税引前当期純利益

25,243

29,410

法人税、住民税及び事業税

7,535

8,207

法人税等調整額

372

363

法人税等合計

7,163

7,844

当期純利益

18,079

21,566

 

 

【売上原価明細書】

 

 

前事業年度

当事業年度

(自 2021年4月1日

(自 2022年4月1日

  至 2022年3月31日)

  至 2023年3月31日)

区分

注記

金額(百万円)

構成比

金額(百万円)

構成比

番号

(%)

(%)

 Ⅰ 材料費

 

45,023

22.9

44,136

20.9

 Ⅱ 外注費

 

98,081

49.8

105,463

49.9

 Ⅲ 労務費

※1

27,302

13.9

28,900

13.7

 Ⅳ 経費

※2

26,436

13.4

32,838

15.5

  当期総製造費用

 

196,844

100.0

211,338

100.0

  期首仕掛品棚卸高

 

17,490

 

18,299

 

      合計

 

214,334

 

229,638

 

  期末仕掛品棚卸高

 

18,299

 

20,434

 

  他勘定振替高

※3

7,061

 

6,070

 

  売上原価

 

188,973

 

203,132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

前事業年度

当事業年度

※1 労務費には以下のものが含まれております。

※1 労務費には以下のものが含まれております。

       賞与引当金繰入額

4,874

百万円

       賞与引当金繰入額

5,232

百万円

       退職給付費用

945

百万円

       退職給付費用

911

百万円

 

 

 

 

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

※2 経費の主な内訳は以下のとおりであります。

       賃借料

12,114

百万円

       賃借料

15,611

百万円

       減価償却費

5,136

百万円

       減価償却費

6,061

百万円

 

 

 

 

 

 

※3 他勘定振替高は販売費及び一般管理費、固定資産
      等への振替額であり、主な内訳は以下のとおりであ
      ります。

※3 他勘定振替高は販売費及び一般管理費、固定資産
      等への振替額であり、主な内訳は以下のとおりであ
      ります。

       営業支援費

3,787

百万円

       営業支援費

3,561

百万円

 

 

 

 

 原価計算の方法

 原価計算の方法

 プロジェクト別個別原価計算を行っております。なお、労務費及び一部の材料費・経費につきましては、予定原価を適用し、原価差額については期末において調整計算を行っております。

同左